Magellan Mona - Factures interservices
Procédure de facturation identique à celle d’un client classique.
L’intervention doit être créée dans Magellan 1 avec :
Code client =1114-UTB UNIQUEMENT
Référence commande = code chantier ou intervention ou imputation VVXXXXX pour les SGX ( exemple VV02011 )à débiter . Il n’y a pas de contrôle sur ces codes imputations qui peuvent venir de TIAMP/KSIOP ou des imputations VV car toutes elles n’existent pas dans Magellan) . Il faut que le code imputation soit correctement saisi sans espace, tiret sinon elle ne pourra pas être comptabilisée.
La devis Mona devra avoir comme MO payeur et Titulaire 1114 et doit avoir comme TVA INTERSERVICE ( elle se met automatiquement maintenant , sinon pensez à la forcer)
La facture aura pour codification ISFAAMM1234
Le libellé de la facture sera INTERSERVICE du ST XX ( émetteur de la facture) vers Imputation à facturer (Référence commande Magellan )
La facture sera à envoyer par mail au RST et RA souhaités ( à saisir)
Pas de process de validation du RST facturé : facture saisie = facture validée au préalable avec le service facturé => Rien à envoyer à la compta , tout se fait automatiquement
Après envoi de la facture au Service demandeur, celle-ci passe en validée et vérifiée et n’est plus modifiable