Aller directement à la fin des métadonnées
Aller au début des métadonnées

You are viewing an old version of this content. View the current version.

afficher les différences View Version History

« Afficher la version précédente Vous regardez la version actuelle de cette page. (v. 8) afficher la version suivante »

Formule du KPF : Facturation Charges Connexes) / Débours projetés en fin de chantier


  1. Dépenses engagées  : La première colonne correspond aux dépenses comptabilisées, elle est pré-renseignée
  2. Dépenses présumées fin de chantier : La deuxième colonne correspond aux dépenses à engager pour finir le chantier. Elle est le reflet de ce qui reste à dépenser après la prise en compte des aléas positifs et négatifs
  3. TOTAL : La troisième colonne correspond à la somme de la 1ère et 2ème colonne, il s’agit d’un prévisionnel « adapté » qui doit correspondre à minima à l’objectif prévu.



Valider un KPF 

Seuls les profils Admin techniques et Gestion peuvent valider un KPF.

Un KPF n’est plus modifiable après validation, sans demander une dévalidation.

Dévalider un KPF 

La dévalidation d'un KPF peut être effectué par un profil de type Gestion.

Pour dévalider un KFP, il faut aller dans le Menu Gestion, choisir une "affaire" et un mois.

Ici, par exemple sur Mars 2020, il est possible de dévalider le KFP en cliquant sur "Invalider KPF" (qui deviendra "Dévalider KPF"). Le KPF passe en draft. On peut alors modifier la donnée chiffrée et enregistrer.

Le processus est le suivant : Dévalidation - modification - soumission - validation.


  • Aucune étiquette