Comparaison des versions

Légende

  • Ces lignes ont été ajoutées. Ce mot a été ajouté.
  • Ces lignes ont été supprimées. Ce mot a été supprimé.
  • La mise en forme a été modifiée.

...

Dans l'onglet "Détail" du bon de paiement. Le RA contrôle le montant de la facture saisit ainsi que la répartition du paiement. Si tout est OK, cliquez sur

(avertissement) Si le responsable d'affaire n'est pas d'accord sur le montant saisit, apeler la comptabilité sous-traitance Vincent DUGUET au 7376 pour qu'il rectifie le montant que vous souhaitez payer au sous-traitant.


Cochez la case "Enregistrer en GED"  puis cliquez sur  "Lancer"

Image Removed


Attendre le message d'information, le fermer en cliquant sur OK. Puis éditer le Bon de paiement en cliquant sur l'icône Image Added pour imprimer le contrat en double exemplaire.

(avertissement) Ne pas oublier de transmettre une copie du bon de paiement rectifié au sous-traitant pour information

Image Added


Transmissiondes bons de paiements :

Paiment direct

Un exemplaire du bon de paiement est signé par le RA et le DST/RST. Il est déposé avec l'original de

la facture sur le bureau de la GST entre le 20 et le 25, pour qu'elle puisse intégrer le paiement dans la

situation client.

C'est elle qui transmet ensuite le bon de paiement signé, la facture STT et une copie de la situation

client avec la repartition à la comptabilité.


Paiement Entreprise

Un exemplaire du bon de paiement est signé par le RA et le DST/RST. Le RA transmet par enveloppe

navette à la comptabilité avant le 15 du mois, le bon de paiement signé avec l'original de la facture.


Dans les 2 cas, le RA classe dans son dossier chantier, chemise DEPENSE, le 2eme exemplaire du

bon de paiement et la copie de la facture.